|
Faktúra |
131401988732
|
dodávka elektrickej energie
|
542,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
131401988733
|
dodávka elektrickej energie
|
173,00 |
s DPH |
15.04.2025 |
Stredoslovenská energetika a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
8367260166
|
telekomunikačné služby
|
29,73 |
s DPH |
07.04.2025 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
06625
|
štartovné na súťaž
|
15,00 |
s DPH |
04.04.2025 |
Pohronské osvetové stredisko Žiar nad Hronom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
2666469
|
prenájom rohoží
|
89,80 |
s DPH |
04.04.2025 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
250220
|
zber a odvoz BRKO
|
38,65 |
s DPH |
04.04.2025 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
25006128
|
hygienické potreby
|
325,31 |
s DPH |
04.04.2025 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
79025
|
čistiace prostriedky MŠ
|
150,00 |
s DPH |
01.04.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
20250790
|
služby
|
40,96 |
s DPH |
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
20250455
|
služby
|
43,05 |
s DPH |
01.04.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
8650897325
|
dodávka zemného plynu
|
2 353.00 |
s DPH |
01.04.2025 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
112025
|
doplatok nákladov
|
200,46 |
s DPH |
01.04.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
122025
|
režijné náklady zamestnancov
|
308,40 |
s DPH |
01.04.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.04.2025 |
|
Faktúra |
132025
|
stravné marec 2025
|
4 296,34 |
s DPH |
31.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
20250023
|
preprava osôb
|
600,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
BL autobus. doprava Blhovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
142025
|
režijné náklady
|
655,00 |
s DPH |
31.03.2025 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
672025
|
učebné pomôcky
|
500,00 |
s DPH |
26.03.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
2250138
|
umývacie prostriedky ŠJ
|
53,63 |
s DPH |
26.03.2025 |
Gastrorex s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
20250379
|
služby
|
15,85 |
s DPH |
25.03.2025 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |
|
Faktúra |
652025
|
učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
350,00 |
s DPH |
25.03.2025 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.04.2025 |