|
Faktúra |
|
preprava
|
|
s DPH |
|
09.08.2021 |
ZŠ L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.09.2021 |
|
Zmluva |
222021313
|
O dodávke vody
|
|
s DPH |
|
16.04.2024 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.04.2024 |
|
Faktúra |
2241046794
|
vodné a stočné
|
675,35 |
s DPH |
|
08.03.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2522392
|
prenájom rohoží
|
100,48 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
402024
|
učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
950,00 |
s DPH |
|
11.03.2024 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
18732024
|
Micro : Bit roboty
|
309,58 |
s DPH |
|
06.03.2024 |
Euroelectronics, PL |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
12.03.2024 |
|
Faktúra |
152024
|
režijné náklady zamestnancov
|
356,40 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
16 2024
|
režijné náklady
|
640,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
17 2024
|
stravné za marec
|
4 495,44 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
18 2024
|
doplatok nákladov
|
231,66 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
19 2024
|
rozdiel fin. pásma
|
587,20 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
1024
|
servisné práce
|
55,00 |
s DPH |
|
14.03.2024 |
Peter Gonda Boľkovce |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
152024
|
preprava osôb
|
600,00 |
s DPH |
|
03.04.2024 |
Mikuláš Dora, Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
18732024
|
microbit roboty
|
309,58 |
s DPH |
|
13.04.2024 |
Euroelectronics |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
8650376177
|
dodávka zemného plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
|
02.04.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
190343210
|
školské potreby
|
215,80 |
s DPH |
|
19.03.2024 |
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
2024001
|
postelné oblečenie pre MŠ
|
550,20 |
s DPH |
|
12.04.2024 |
Anna Pawlaková, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
240180
|
odvoz BRKO
|
37,22 |
s DPH |
|
07.03.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
20240002
|
postelné oblečenie pre MŠ
|
550,20 |
s DPH |
|
15.04.2024 |
Anna Pawlaková, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
1202403893
|
interaktívny plochý panel 2 ks
|
3 380,00 |
s DPH |
|
17.04.2024 |
Z+M servis s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |