|
Faktúra |
8359292725
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.11.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
240845
|
zber a odvoz BRKO
|
|
s DPH |
|
07.11.2024 |
EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
240142
|
tonery do tlačiarní
|
|
s DPH |
|
06.11.2024 |
Ing. Vojtech Bódi, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
08.11.2024 |
|
Faktúra |
866996984
|
dodávka zemného plynu
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
51
|
rozdiel fin. pásma
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
50
|
doplatok nákladov
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
49
|
stravné
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
48
|
režijné náklady
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
47
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
24
|
rozvoz stravy
|
|
s DPH |
|
04.11.2024 |
ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
52224000097
|
odvoz a likvidácia odpadu
|
|
s DPH |
|
25.10.2024 |
Zberné suroviny a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
06.11.2024 |
|
Faktúra |
2240600234
|
poštová poukážka
|
|
s DPH |
|
18.10.2024 |
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
150
|
režijné náklady zamestnancov
|
|
s DPH |
|
18.10.2024 |
ZŠ, ul. Vajanského, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
149
|
doplatok nákladov
|
|
s DPH |
|
18.10.2024 |
ZŠ, ul. Vajanského, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
148
|
stravné
|
|
s DPH |
|
18.10.2024 |
ZŠ, ul. Vajanského, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
146
|
stravné
|
|
s DPH |
|
18.10.2024 |
ZŠ, ul. Vajanského, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
24020094
|
hygienické potreby
|
|
s DPH |
|
18.10.2024 |
ILLE-papier-service s.r.o. Dubnica nad Váhom |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
2604632
|
prenájom rohoží
|
|
s DPH |
|
17.10.2024 |
Lindström s.r.o. Trnava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
22.10.2024 |
|
Faktúra |
190352001
|
školské potreby
|
|
s DPH |
|
07.10.2024 |
TSV papier Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |
|
Faktúra |
8357702448
|
telekomunikačné služby
|
|
s DPH |
|
07.10.2024 |
Slovak telekom Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
15.10.2024 |