|
Faktúra |
24001
|
výmena okien
|
28 210,80 |
s DPH |
12.02.2024 |
Varox s.r.o. Muľka |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
15.02.2024 |
|
Faktúra |
17 2024
|
stravné za marec
|
4 495,44 |
s DPH |
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
3/2024
|
stravné
|
4 433,60 |
s DPH |
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
8650289039
|
dodávka zemného plynu
|
4 159,00 |
s DPH |
02.02.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
13/2024
|
stravné za február
|
3 925,70 |
s DPH |
04.03.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
8640640327
|
dodávka zemného plynu
|
3 920,00 |
s DPH |
04.03.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
04.03.2024 |
|
Faktúra |
552023
|
stravné
|
3 878,20 |
s DPH |
15.12.2023 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
Faktúra |
1202403893
|
interaktívny plochý panel 2 ks
|
3 380,00 |
s DPH |
17.04.2024 |
Z+M servis s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
202402
|
lyžiarsky výcvik
|
2 850,00 |
s DPH |
24.01.2024 |
Auxt F. - Fega Fors, Rim. Sobota |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
25.01.2024 |
|
Faktúra |
8650376177
|
dodávka zemného plynu
|
2 146,00 |
s DPH |
02.04.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |
|
Faktúra |
1202403973
|
interaktívny plochý panel
|
1 690,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Z+M servis s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
1202403974
|
interaktívny plochý panel
|
1 690,00 |
s DPH |
23.04.2024 |
Z+M servis s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
5200563040
|
vyúčtovanie dodávky el. energie ZŠ
|
1 671,46 |
s DPH |
12.01.2024 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
Faktúra |
8461161607
|
vyúčtovanie dodávky zemného plynu
|
1 556,00 |
s DPH |
16.01.2024 |
SPP a.s. Bratislava |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
Faktúra |
812024
|
učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
998,44 |
s DPH |
23.04.2024 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
25.04.2024 |
|
Faktúra |
402024
|
učebné pomôcky - predškoláci MŠ
|
950,00 |
s DPH |
11.03.2024 |
SK-Linka s.r.o. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
5200815040
|
vyúčtovanie dodávky el. energie MŠ
|
804,85 |
s DPH |
12.01.2024 |
SSE a.s. Žilina |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
16.01.2024 |
|
Faktúra |
2241046794
|
vodné a stočné
|
675,35 |
s DPH |
08.03.2024 |
StVPS a.s. Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
11.03.2024 |
|
Faktúra |
2/2024
|
režijné náklady na výrobu jedál
|
645,00 |
s DPH |
31.01.2024 |
ZŠ s MŠ , Bratrícka ul. Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM |
Mgr. Péter Csúsz |
02.02.2024 |
|
Faktúra |
16 2024
|
režijné náklady
|
640,00 |
s DPH |
03.04.2024 |
ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec |
ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec |
Mgr. Péter Csúsz |
09.04.2024 |