| 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												9160145302													
											 | 
									
													
										
												poistné													
											 | 
									
										
												338,59											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.02.2024											 | 
									
										
												Uniqa poisťovňa a.s. Bratislava											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2024246059													
											 | 
									
													
										
												lampa s modulom													
											 | 
									
										
												118,34											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.02.2024											 | 
									
										
												Web Retail s.r.o. Praha, CZ											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												15.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												240052													
											 | 
									
													
										
												zber a odvoz BRKO													
											 | 
									
										
												37,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.02.2024											 | 
									
										
												Ekronn s.r.o. Rim. Sobota											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												13.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												2511969													
											 | 
									
													
										
												prenájom rohoží													
											 | 
									
										
												62,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.02.2024											 | 
									
										
												Lindström s.r.o. Trnava											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												13.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												240003021													
											 | 
									
													
										
												preprava osôb													
											 | 
									
										
												322,50											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												31.01.2024											 | 
									
										
												SAD a.s. Lučenec											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												13.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8343358763													
											 | 
									
													
										
												telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												100,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												08.02.2024											 | 
									
										
												Slovak telekom Bratislava											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												13.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												24001													
											 | 
									
													
										
												výmena okien													
											 | 
									
										
												28 210,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												12.02.2024											 | 
									
										
												Varox s.r.o. Muľka											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												15.02.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8640640327													
											 | 
									
													
										
												dodávka zemného plynu													
											 | 
									
										
												3 920,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
									
										
												SPP a.s. Bratislava											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1040301012													
											 | 
									
													
										
												levitujúci glóbus 													
											 | 
									
										
												109,90											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
									
										
												Orodian s.r.o. Handlová											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												8344150582													
											 | 
									
													
										
												telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												9,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												28.02.2024											 | 
									
										
												Slovak telekom Bratislava											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												1008711601													
											 | 
									
													
										
												telekomunikačné služby													
											 | 
									
										
												100,98											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2024											 | 
									
										
												Slovak telekom Bratislava											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												11.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												10/2024													
											 | 
									
													
										
												rozdiel fin. pásma													
											 | 
									
										
												505,60											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												11/2024													
											 | 
									
													
										
												režijné náklady zamestnancov													
											 | 
									
										
												312,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármáôna s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Zmluva											 | 
									
										
																				
												2025KŠ22352-2													
											 | 
									
													
										
												Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti šikany a kyberšikany													
											 | 
									
										
																							 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												20.03.2025											 | 
									
										
												Osobnyudaj.sk, s.r.o.											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM, Lučenec											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												20.03.2025											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												12/2024													
											 | 
									
													
										
												náklady na výrobu jedál													
											 | 
									
										
												640,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												13/2024													
											 | 
									
													
										
												stravné za február 													
											 | 
									
										
												3 925,70											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												14/2024													
											 | 
									
													
										
												doplatok nákladov													
											 | 
									
										
												202,80											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												04.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												3													
											 | 
									
													
										
												rozvoz stravy													
											 | 
									
										
												367,20											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												06.03.2024											 | 
									
										
												ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												11.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												240180													
											 | 
									
													
										
												odvoz BRKO													
											 | 
									
										
												37,22											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2024											 | 
									
										
												EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												11.03.2024											 | 
					
									
						
					
						
											
						 
									 | 
											
										
												Faktúra											 | 
									
										
																				
												20240034													
											 | 
									
													
										
												prenájom kinosály													
											 | 
									
										
												200,00											 | 
									
										
												s DPH											 | 
									
										
																				
																									
											 | 
									
										
												07.03.2024											 | 
									
										
												Mesto Lučenec											 | 
									
										
												ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM 											 | 
									
										
												Mgr. Péter Csúsz											 | 
									
										
												11.03.2024											 |