Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Dátum zverejnenia
Faktúra 902026 učebné pomôcky MŠ s DPH 28.04.2026 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.05.2026
Faktúra 892026 čistiace prostriedky MŠ 200,00 s DPH 28.04.2026 SK-Linka s.r.o. Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.05.2026
Faktúra 2807023 prenájom rohoží 109,93 s DPH 27.04.2026 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.05.2026
Faktúra 032026 vzdeláv. aktivity predškoláci 450,00 s DPH 17.04.2026 ManuFakt Gyetvai Štefan Fiľakovo ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.05.2026
Faktúra 2260165 umývacie prostriedky ŠJ 55,84 s DPH 13.04.2026 Gastrorex s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 20260223 elektroinštalačný materiál 1 475,50 s DPH 09.04.2026 Signal - Code Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.05.2026
Faktúra 20260225 inštalačné práce 900,00 s DPH 09.04.2026 Signal - Code Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 08.05.2026
Faktúra 260240 zber a odvoz BRKO 38,77 s DPH 09.04.2026 EKRONN s.r.o. Rimavská Sobota ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 2786893 prenájom rohoží 109,93 s DPH 08.04.2026 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 13.04.2026
Faktúra 6 rozvoz stravy 504,90 s DPH 07.04.2026 ZŠ, ul. L. Novomeského Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 162026 doplatok nákladov 283,14 s DPH 01.04.2026 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 182026 stravné marec 2026 6 303.16 s DPH 01.04.2026 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 192026 režijné náklady 720,00 s DPH 01.04.2026 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 152026 rozdiel fin. pásma 896,80 s DPH 01.04.2026 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 172026 režijné náklady zamestnancov 435,60 s DPH 01.04.2026 ZŠ s MŠ, ul. Bratrícka, Lučenec ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 8651427444 dodávka zemného plynu 2 199.00 s DPH 01.04.2026 SPP a.s. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 2796938 prenájom rohoží 89,80 s DPH 01.04.2026 Lindström s.r.o. Trnava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 202612099 služby - osob. údaj 43,05 s DPH 01.04.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 202611515 služby - kyberšik. 40,96 s DPH 01.04.2026 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
Faktúra 8386232033 telekomunikačné služby 29,73 s DPH 01.04.2026 Slovak Telekom Bratislava ZŠ s MŠ J. Kármána s VJM Lučenec Mgr. Péter Csúsz 21.04.2026
zobrazené záznamy: 1-20/1212